МОСКВА, 22 мая (BigpowerNews) Чистая прибыль «Интер РАО по МСФО за 1
квартал 2026г снизилась относительно такого же показателя 2025 года на 1,5%, до
46,5 млрд рублей, сообщает компания.
Показатель операционной доходности EBITDA составил 56,7 млрд рублей,
увеличившись на 3,8%.
Выручка Группы увеличилась на 18,6% (82,1 млрд рублей) и составила 523,3
млрд рублей.
В сегменте «Электрогенерация в Российской Федерации» выручка увеличилась на
19,1%, показатель EBITDA остался практически неизменным. «Положительный эффект
получен за счет увеличения цен на РСВ и КОМ, а также ввода блока №3 Костромской
ГРЭС после модернизации в рамках КОММод и включения в расчёт цены мощности
инвестиционной составляющей с 13 месяца начала поставки в КОММод для
энергоблоков, ранее реализовавших мероприятия по модернизации генерирующего
оборудования. Сдерживающими факторами послужили вывод в модернизацию КОММод
блока №5 Костромской ГРЭС, проведение ремонтных работ на ряде станций сегмента
и рост расходов на топливо», поясняет «Интер РАО».
В сегменте «Теплогенерация в Российской Федерации» выручка увеличилась на
22,7%, показатель EBITDA увеличился на 3,7%. По данным компании, «рост
показателей достигнут за счет увеличения объёмов реализации тепловой энергии,
роста цен на РСВ, а также ввода в эксплуатацию мощностей на Кармановской ГРЭС,
Стерлитамакской ТЭЦ и Омской ТЭЦ-4 после модернизации в рамках КОММод».
В сегменте «Трейдинг» выручка по итогам I квартала 2026 года увеличилась на
23,6%. «Увеличение обусловлено ростом стоимости по коммерческим поставкам,
осуществляемым в дружественные страны, а также ростом цены продажи на ОРЭМ при
транзитных перетоках между первой и второй ценовыми зонами Российской Федерации
(данные перетоки не оказывают экономического эффекта на EBITDA). Показатель
EBITDA вырос на 34,6%, что обусловлено увеличением объёмов экспорта и
повышением экономической эффективности поставок», сообщило «Интер РАО».
В сегменте «Сбыт в Российской Федерации» выручка увеличилась на 20,2%,
показатель EBITDA практически не изменился. Результаты обусловлены реализацией
клиентоориентированной политики, цифровизацией бизнес-процессов, повышением
операционной эффективности деятельности компаний, входящих в сегмент, и
изменениями в периодах регулирования.
В сегменте «Энергомашиностроение» совокупная выручка за отчётный период
увеличилась на 29,7%, показатель EBITDA увеличился на 35,0%. Динамика
объясняется расширением участия компаний сегмента в реализации инвестиционных
проектов Группы.
В сегменте «Строительство и инжиниринг» совокупная выручка за отчётный
период увеличилась на 73,0%, показатель EBITDA увеличился в 4,6 раза. Рост
показателей связан с активной фазой реализации ряда крупных проектов для
электроэнергетической отрасли Российской Федерации, включая инвестиционные
проекты Группы «Интер РАО».
В сегменте «Зарубежные активы» выручка по сравнению с сопоставимым периодом
прошлого года сократилась на 11,7%, показатель EBITDA также продемонстрировал
снижение. Динамика показателей обусловлена уменьшением выработки
электроэнергии, а также продлением низкого тарифа на поставку электроэнергии в
странах присутствия Группы.
Операционные расходы увеличились по сравнению с сопоставимым периодом
на 80,0 млрд рублей (19,7%) и составили 485,4 млрд рублей.
Расходы на приобретение электроэнергии и мощности по отношению к
сопоставимому периоду увеличились на 24,6%. Основные причины увеличения – рост
цен на электроэнергию и мощность, закупаемую компаниями сбытового и
трейдингового сегментов на оптовом рынке, рост потребления в сбытовом сегменте,
а также рост объема перетоков между ценовыми зонами Российской Федерации.
Расходы на услуги по передаче электроэнергии возросли на 22,6% в основном за
счёт компаний сбытового сегмента в соответствии с действующими
тарифно-балансовыми решениями.
Расходы на топливо увеличились на 20,6% в основном под воздействием роста
цен на закупаемое топливо.