УФА, 22 апреля (BigpowerNews) – ОАО «Башкирэнерго» (ММВБ: БашЭнрг; РТС:
BEGY) в 2010 году увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с 2009
годом на 31% до 2 791 млн руб. (92 млн. долл. США), сообщает пресс-служба
энергокомпании со ссылкой на данные консолидированной финансовой
отчетности.
«Башкирэнерго» представляет консолидированную отчетность по МСФО
впервые.
Выручка компании за 2010 год увеличилась на 25% по сравнению с 2009 годом до
62 835 млн. руб. (2,1 млрд. долл. США) благодаря увеличению объемов сбыта и
росту среднеотпускных цен на электроэнергию и тепло.
Так, в структуре консолидированной выручки «Башкирэнерго» доминируют доходы от
продажи электроэнергии и мощности (75% выручки), которые за год выросли на 29%
до 47 365 млн. руб. (1,6 млрд. долл. США). Выручка от реализации тепловой
энергии (20% выручки) увеличилась на 12% до 12 280 млн. руб. (404 млн. долл.
США). Суммарная консолидированная выручка от реализации электрической энергии,
мощности и тепла в 2010 году составила 59 645 млн. руб. (2 млрд. долл. США),
что на 25% больше чем в 2009 году.
Структура консолидированной выручки за 2009−2010 гг., млн.руб.
|
2010 г.
|
Доля в выручке,%
|
2009 г.
|
Доля в выручке,%
|
Изм., %
|
Выручка
|
62 835
|
100%
|
50 295
|
100%
|
25%
|
Выручка от реализации электроэнергии и мощности
|
47 365
|
75%
|
36 792
|
73%
|
29%
|
Выручка от реализации тепловой энергии
|
12 280
|
20%
|
10 983
|
22%
|
12%
|
Прочая выручка от реализации
|
3 190
|
5%
|
2 520
|
5%
|
27%
|
Основными факторами роста выручки в «Башкирэнерго» в 2010 году по сравнению
с 2009 годом называют:
рост полезного отпуска конечным потребителям электроэнергии на 2,57 % по
сравнению с 2009 годом до 19 082,5 млн. кВтч;
увеличение объема продаж электроэнергии на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ);
рост фактического среднеотпускного тарифа на электроэнергию для конечных
потребителей на 10,3% по сравнению с 2009 годом;
рост фактического среднеотпускного тарифа на тепловую энергию потребителям
на 8,5 % по сравнению с 2009 годом.
Операционные расходы также выросли, увеличившись по сравнению с 2009 годом
на 24% до 58 719 млн. руб. (1,9 млрд. долл. США) за счет роста топливных
расходов и стоимости покупной электроэнергии.
Большую часть в структуре себестоимости (68%) составляют переменные затраты
– 39 640 млн. руб. (1,3 млрд. долл. США), состоящие в основном из затрат на
топливо, покупную электроэнергию и расходы на водопользование. Рост переменных
расходов 2010 году составил 45%.
Рост затрат на топливо в 2010 году на 35% до 23 994 млн. руб. (790 млн.
долл. США) обусловлен индексацией на 15% цен на газ, а также ростом
выработки электроэнергии на теплоэлектростанциях.
Затраты на покупную электроэнергию в 2010 году по сравнению с 2009 годом
выросли на 62 % до 15 132 млн. руб. (498 млн. долл. США) в
связи с ростом цен на электроэнергию и мощность на ОРЭМ. Доля покупной
электроэнергии в операционных расходах выросла на 6 п.п. до 26%.
Постоянные расходы составляют 32% от общей структуры затрат или 19 079
млн. руб. (628 млн. долл. США). При этом в 2010 году они сократились на 4% по
сравнению с 2009 годом.
Затраты на оплату труда, которые являются самой значительной статьей
постоянных расходов (15% от операционных расходов), сократились относительно
2009 года на 2% до 8 758 млн. руб. (288 млн. долл. США) Сокращение
расходов на персонал в основном произошло в связи с переходом а новую систему
мотивации персонала «оклад + премия за КПЭ».
Затраты на ремонты с учетом расходов на материалы и запчасти (8% от
операционных расходов) выросли на 3% по сравнению с 2009 года до 4 672 млн.
руб. (154 млн. долл. США), в основном за счет роста расходов на содержание и
ремонт оборудования и сетей на 7%.
Прочие расходы выросли на 13% до 1 191 млн. руб. (39 млн. долл.
США).
Структура операционных расходов 2009−2010 гг.
|
2010
|
доля, %
|
2009
|
доля, %
|
Изм,%
|
Топливо
|
(23 994)
|
41%
|
(17 759)
|
38%
|
35%
|
Покупка электроэнергии
|
(15 132)
|
26%
|
(9 334)
|
20%
|
62%
|
Расходы на водопользование
|
(514)
|
1%
|
(300)
|
1%
|
71%
|
Переменные расходы
|
(39 640)
|
68%
|
(27 393)
|
59%
|
45%
|
Оплата труда
|
(8 758)
|
15%
|
(8 903)
|
19%
|
-2%
|
Амортизационные отчисления
|
(3 497)
|
6%
|
(3 366)
|
7%
|
4%
|
Содержание и ремонт оборудования и сетей
|
(2 965)
|
5%
|
(2 770)
|
6%
|
7%
|
Материалы и запасные части
|
(1 707)
|
3%
|
(1 780)
|
4%
|
-4%
|
Благотворительность
|
(681)
|
1%
|
(497)
|
1%
|
37%
|
Налоги, за исключением налога на прибыль
|
(399)
|
1%
|
(403)
|
1%
|
-1%
|
Аренда
|
(143)
|
0%
|
(137)
|
0%
|
4%
|
Убыток от выбытия основных средств
|
(132)
|
0%
|
(392)
|
1%
|
-66%
|
Изменение резерва по налоговым и судебным обязательствам
|
363
|
-1%
|
(223)
|
0%
|
n.a.
|
Изменение резерва по сомнительным долгам
|
(40)
|
0%
|
(200)
|
0%
|
-80%
|
Обесценение авансов выданных
|
71
|
0%
|
(116)
|
0%
|
n.a.
|
Прочие операционные расходы
|
(1 191)
|
2%
|
(1 058)
|
2%
|
13%
|
Постоянные расходы
|
(19 079)
|
32%
|
(19 845)
|
41%
|
-4%
|
Итого расходы
|
(58 719)
|
100%
|
(47 238)
|
100%
|
24%
|
Операционная прибыль выросла на 35%, составив 4 116 млн. руб. (136 млн.
долл. США).
OIBDA достигла 7 613 млн. руб. (251 млн. долл. США), увеличившись за
отчетный период на 19%.
Рентабельность по OIBDA составила 12%, что на 1 п.п. ниже показателя 2009
года.
По состоянию на отчетную дату в соответствии с отчетностью по МСФО
стоимость активов «Башкирэнерго» составляет 57 806 млн. руб. (1 897
млн. долл. США). В структуре активов доля внеоборотных активов составляет 89%
или 51 488 млн. руб. (1 689 млн. долл. США), а доля оборотных активов
11% или 6 318 млн. руб. (207 млн. долл. США). В структуре капитала и
обязательств доля капитала и резервов составляет 50 119 млн. руб. (1
644 млн. долл. США) или 87% от общего размера капитала и обязательств. В 2010
году на 27% сократились краткосрочные обязательства до 5 473 млн. руб.
(180 млн. долл. США) за счет снижения на 89% суммы краткосрочных заемных
средств. На конец 2010 года доля краткосрочных обязательств составила 9% или
5 473 млн. руб. (180 млн. долл. США), а доля долгосрочных обязательств
4% или 2 214 млн. руб. (73 млн. долл. США).
Финансовое положение ОАО «Башкирэнерго» является устойчивым. Финансовый долг
ОАО «Башкирэнерго» на 31 декабря 2010 года снизился на 89% до 160 млн. руб. (5
млн. долл. США), а показатель чистого долга стал отрицательным и составил -409
млн. руб. (- 13 млн. долл. США). Существенное снижение задолженности по
сравнению с началом года произошло в основном за счет роста денежного потока от
операционной деятельности и снижения капитальных расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом.
Комментируя годовые финансовые результаты за 2010 год, гендиректор
«Башкирэнерго» А. Доронин заявил: «Мы положительно оцениваем финансовые
результаты компании за 2010 год. В условиях роста цен на природный газ,
опережавший рост цен на электроэнергию, Компании удалось сохранить
рентабельность, увеличить чистую прибыль и OIBDA по сравнению с 2009 годом во
многом за счет контроля над постоянными издержками. Один из важнейших
показателей – коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – в 2010
г. вырос до 61% и вышел на уровень докризисных годов; этот факт еще раз
свидетельствует о восстановлении и энергетической отрасли, и экономики России в
целом. Кроме того, мы считаем, что полноценное участие «Башкирэнерго» на
оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2011 году будет способствовать
дальнейшему улучшению финансовых показателей Компании».
Как поясняют в «Башкирэнерго», в 2010 году одной из основных задач для
руководства являлось осуществление подготовительных мероприятия распаковки
бизнес-модели компании. Эта работа заключалась прежде всего в выводе
генерирующих мощностей и сбытовой компании ООО «ЭСКБ» на оптовый рынок
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Результатом работы стали передача прав и
обязанностей гарантирующего поставщика от ОАО «Башкирэнерго» к ООО «ЭСКБ», и
выход электростанций ОАО «Башкирэнерго» мощностью свыше 25 МВт на ОРЭМ. Причем
практически все генерирующее оборудование (за исключением 65 МВт) прошло
процедуру конкурентного отбора мощности на 2011 год, отмечают в
энергокомпании.
В целях соответствия нормам российского законодательства, в рамках которого
с 2011 года запрещается в границах одной ценовой зоны совмещать деятельность по
передаче электроэнергии с деятельностью по ее производству и сбыту, был
подготовлен проект выделения из ОАО «Башкирэнерго» сетевой компании ОАО
«Башкирские электрические сети» (ОАО «БЭС») в составе магистральных и
распределительных сетей. Выделение предполагалось провести с «зеркальным»
распределением долей в уставном капитале созданного общества в целях
максимального учета прав акционеров реорганизуемого ОАО «Башкирэнерго». Однако
на внеочередном общем собрании акционеров 24 декабря 2010 года решение о
реорганизации ОАО «Башкирэнерго» не получило поддержку акционеров, владеющих
блокирующим пакетом акций, и решение принято не было. На сегодняшний день ОАО
«Башкирэнерго» продолжает функционировать юридически как
вертикально-интегрированная компания, однако в операционном плане компания с
2011 года функционирует уже в «распакованном» виде, отмечают в
«Башкирэнерго».