МОСКВА, 14 августа (BigpowerNews) – Чистая прибыль Группа «Интер РАО» по
МСФО в 1 полугодии 2026 год сократилась в годовом выражении на 17,2% – до 68,7
млрд рублей, сообщается в пресс-релизе энергохолдинга.
Выручка увеличилась на 16,5% – до 953,4 млрд рублей.
Операционная прибыль снизилась на 13,0% – до 59,2 млрд рублей.
Операционные расходы выросли на 19,0% – до 902,0 млрд рублей.
По данным компании, это обусловлено увеличением затрат на покупку
электроэнергии и мощности (+22,9% – из-за роста цен и потребления), на услуги
по передаче (+20,5% – в основном за счёт сбытового сегмента) и на топливо
(+16,1% – из-за роста цен).
Капитальные расходы увеличились на 46,9% – до 101,6 млрд рублей.
Показатель EBITDA уменьшился на 4,3% – до 89,3 млрд рублей.
На 30 июня 2026 года совокупные активы Группы составили 1 564,5 млрд рублей
(-0,8% к 31 декабря 2025 года), итоговый капитал – 1 184,0 млрд рублей (+4,0%),
кредиты и займы – 18,3 млрд рублей (+13,8%), обязательства по аренде – 79,4
млрд рублей (-3,0%).
Динамика по сегментам:
Электрогенерация в РФ: выручка +13,3%, EBITDA -4,6%. На динамику
показателей повлияли следующие факторы: рост цен на РСВ, ввод модернизированных
блоков по КОММод, включение инвестсоставляющей в цену мощности, а также вывод
блоков в модернизацию, ремонты и рост расходов на топливо.
Теплогенерация в РФ: выручка +19,6%, EBITDA -12,4%. Аналогичные факторы
плюс увеличение объёмов отпуска тепла.
Трейдинг: выручка +23,9%, EBITDA +54,5%. Факторы: Рост стоимости поставок
в дружественные страны и цен на ОРЭМ при транзитных перетоках (не влияют на
EBITDA), увеличение объёмов экспорта и повышение эффективности поставок.
Сбыт в РФ: выручка +18,7%, EBITDA +4,0%. Факторы: Клиентоориентированная
политика, цифровизация, повышение операционной эффективности и изменения в
периодах регулирования.
Энергомашиностроение: выручка +52,0%, EBITDA +74,0%. Факторы: за счёт
расширения участия в инвестпроектах Группы.
Строительство и инжиниринг: выручка +44,2%, EBITDA -38,4%. Факторы:
реализация крупных проектов для электроэнергетики, включая инвестиционные
проекты Группы.
Зарубежные активы: выручка -0,9%, EBITDA +22,7%. Факторы: индексация
тарифов при снижении полезного отпуска и ослабление валют стран присутствия к
рублю.