ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ
Бухгалтерская отчетность ПАО "МРСК Центра" на 30.06.2016
МОСКВА, 26 июля (BigpowerNews) Чистая прибыль ПАО «МРСК Центра» (входят
ПАО «Россети») по РСБУ в 1 полугодии 2016 год выросла на 80% по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года и составила 0,9 млрд рублей, следует из
отчетности энергокомпании.
Выручка МРСК за отчетный период показала рост на 6,4% до 41,4 млрд
рублей. В том числе выручка от передачи электроэнергии увеличилась на 20% до
40,3 млрд рублей, от техприсоединения на 20% до 0,6 млрд рублей и прочая
выручка – на 25% до 0,4 млрд рублей.
Прибыль от продаж составила 4,3 млрд рублей, снизившись на 8,5%,
рентабельность прибыли от продаж снизилась и составила 10,4%.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2)
увеличилась на 7,8% и достигла 8,3 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иное
| Показатели |
6М 2015 года |
6М 2016 года |
Изменение, % |
| Выручка (всего), в том числе: |
38,9 |
41,4 |
6,4% |
| Выручка от передачи электроэнергии |
38,0 |
40,3 |
6,1% |
| Выручка от технологического присоединения |
0,5 |
0,6 |
20,0% |
| Прочая выручка |
0,4 |
0,5 |
25,0% |
| Себестоимость |
33,0 |
36,0 |
9,1% |
| Прибыль от продаж1 |
4,7 |
4,3 |
-8,5% |
| Прибыль от продаж margin, % |
12,1% |
10,4% |
1,7 п.п. |
| EBITDA2 |
7,7 |
8,3 |
7,8% |
| EBITDA margin, % |
19,8% |
20,0% |
0,2 п.п. |
| Чистая прибыль |
0,5 |
0,9 |
80,0% |
| Чистая прибыль margin, % |
1,3% |
2,2% |
0,9 п.п. |
| Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч |
27,5 |
27,9 |
1,5% |
| Потери э/э, % |
9,27% |
9,24% |
0,03 п.п. |
| Показатели |
На 31.12.2015 |
На 30.06.2016 |
Изменение, % |
| Совокупные активы |
117,9 |
120,0 |
1,8% |
| Чистые активы |
56,3 |
56,7 |
0,9% |
| Займы и кредиты |
42,1 |
42,6 |
1,2% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые
вложения |
0,1 |
2,2 |
2100,0% |
| Чистый долг3 |
42,0 |
40,4 |
-3,8% |
| [1] Выручка за вычетом
себестоимости, коммерческих и управленческих расходов |
| [2] Показатель EBITDA
рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация |
| [3] Показатель
Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные
заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые
вложения |
Как пояснили в МРСК, выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам
6 месяцев 2016 года продемонстрировала рост относительно аналогичного периода
2015 года, что было связано с ростом тарифа на передачу электроэнергии и
увеличением объема оказанных услуг по передаче электроэнергии. Неподконтрольные
статьи расходов, включенные в статью «материальных затрат» стали основной
причиной роста себестоимости на 9,2%. Также на увеличение себестоимости повлиял
рост амортизационных расходов на 6,7%. Показатель EBITDA вырос на 0,6 млрд
рублей, при этом рентабельность по показателю составила 20,0%.
Положительное влияние на итоговый финансовый результат за анализируемый
период оказало увеличение сальдо прочих доходов и расходов.
Объем услуг по передаче электроэнергии составил 27,9 млрд
кВт*ч,по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
объемов на 1,5%, что в значительной степени связано с низкими температурами в
январе и ростом энергопотребления крупными металлургическими предприятиями.
Уровень потерь электроэнергии, рассчитанный в сопоставимых условиях, сократился
на 0,03 п.п. благодаря положительным результатам работы по Программе снижения
потерь.
Совокупные активы компании по состоянию на 30 июня 2016 года увеличились на
1,8% и составили 120,0 млрд рублей. Чистые активы Компании составили 56,7 млрд
рублей. Чистый долг3 снизился до 40,4 млрд рублей (на 31 декабря
2015 года — 42,0 млрд рублей) благодаря значительному сокращению дебиторской
задолженности вследствие поступления денежных средств на расчетный счет
Компании от крупных должников.
|
|