САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая (BigpowerNews) Чистая прибыль ПАО «МРСК
Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») по РСБУ в размере
497 млн рублей, что на 0,4% ниже аналогичного показателя 2015 года,
следует из отчетности электросетевой компании.
EBITDA составила 2 118 млн рублей, что выше значения 1
квартала 2015 года на 3,7% (75 млн рублей).
Выручка МРСК составила 11 383 млн рублей, в том числе 11 136 млн
рублей (98%) выручка от реализации услуг по передаче электроэнергии,
84 млн рублей (0,7%) выручка от производства электроэнергии, 64 млн
рублей (0,6%) выручка от реализации услуг по технологическому присоединению к
энергосети.
В целом выручка сетевой компании в прошедшем квартале показала рост на 3%
(339 млн рублей), что в МРСК объясняют ростом выручки от реализации
услуг по передаче электроэнергии на 13% (1 294 млн рублей) в
результате изменения схемы котловых взаиморасчетов в Мурманской области и
увеличения потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах.
Выручка за услуги по технологическому присоединению к энергосети по сравнению с
аналогичным показателем за 1 квартал 2015 года снизилась на 37% (38 млн
рублей), выручка от производства электроэнергии увеличилась на 11% (9 млн
рублей), выручка от сдачи имущества в аренду увеличилась на 69% (23 млн
рублей).
На 31.03.2016 в структуре активов «МРСК СЗ» 69% занимают внеоборотные
активы, которые на 96% сформированы основными средствами (40 557 млн
рублей).
В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (89%) приходится на
дебиторскую задолженность (16 619 млн рублей), которая выросла за отчетный
период на 8,5% (1 304 млн рублей) по сравнению с данными на 31.12.2015.
Увеличение долгов связано с неплатежами сбытовых компаний (ОАО «Архангельская
сбытовая компания», ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Коми
энергосбытовая компания» и др.).
Общая сумма кредитов и займов по состоянию на 31.03.2016 составила
15 147 млн рублей (долгосрочные кредиты и займы
9 896 млн рублей, краткосрочные 5 250 млн рублей).
По сравнению с данными на конец 2015 года показатель незначительно увеличился
(на 0,7% или 102 млн рублей) за счет накопленного купонного дохода по
облигационному займу.
«Согласно данным бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2016 года «МРСК
Северо-Запада» относится к группе кредитоспособности «А» и является финансово
устойчивым», отмечают в энергокомпании.
Структура краткосрочных обязательств распределена следующим образом:
кредиторская задолженность – 69% (13 672 млн рублей), кредиты и займы –
26% (5 250 млн рублей), оценочные обязательства – 5% (906 млн
рублей). Рост кредиторской задолженности за 1 квартал 2016 года составил
1 301 млн рублей (10%) в основном за счет увеличения авансовых
поступлений от покупателей на 1 033 млн рублей, при этом
задолженность перед поставщиками и подрядчиками за отчетный период уменьшилась
на 152 млн рублей.