МОСКВА, 4 марта (BigpowerNews) Чистая прибыль ОАО «МРСК Урала» по РСБУ по
итогам 12 месяцев 2015 года составила 2 466,0 млн. руб, что на 23% больше
чем в 2014 году, следует из материалов компании.
| Показатель |
12М 2015 г. |
12М 2014 г. |
| Выручка от реализации, всего |
60 535 362 |
59 607 802 |
| передача э/э |
58 227 060 |
57 480 677 |
| тех. присоединение |
1 861 581 |
1 719 819 |
| прочая |
446 721 |
407 306 |
| Себестоимость продукции, всего |
(55 114 806) |
(54 498 284) |
| Управленческие расходы |
954 525 |
854 377 |
| Прибыль от продаж |
4 466 031 |
4 255 141 |
| Рентабельность по прибыли от продаж |
7,4% |
7,1% |
| Прибыль до налогообложения |
3 205 265 |
2 350 758 |
| Чистая прибыль |
2 466 036 |
2 006 783 |
| Рентабельность по чистой прибыли |
4,1% |
3,4% |
Структура доходов и расходов
Выручка от реализации продукции (услуг) выросла на 1,6% (928 млн руб.) до 60
535 млн руб..
Таб. 2. Структура доходов Компании за 12 месяцев 2014−2015 гг., тыс.
рублей:
| Выручка |
12М 2015 г. |
Доля |
12М 2014 г. |
Доля |
Изменение |
| Выручка от реализации продукции (услуг) |
60 535 362 |
100% |
59 607 802 |
100% |
+1,6% |
| передача электроэнергии |
58 227 060 |
96% |
57 480 677 |
96% |
+1,3% |
| технологическое присоединение |
1 861 581 |
3% |
1 719 819 |
3% |
+8,2% |
| прочие доходы |
446 721 |
1% |
407 306 |
1% |
+9,7% |
Основную долю в доходах компании составляют доходы от оказания услуг по
передаче электроэнергии.
Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии за отчетный год
составили 58 227,1 млн рублей (96% от выручки), что на 1,3% больше, чем
годом ранее . В абсолютном выражении данное увеличение составило
746,4 млн рублей. Основными причинами увеличения данного вида доходов являются
изменение среднего тарифа по передаче э/э и структуры по группам
потребителей.
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению достигли
1 861,6 млн рублей (3% от итоговой выручки компании), что на 8,2% выше,
аналогичного периода 2014 г. Увеличение в абсолютном выражении составило
141,8 млн рублей. В 2015 г. были исполнены крупные договоры (мощностью свыше
670 МВт) филиала «Свердловэнерго» с ООО «ПроЛайм» и объект генерации по
договору со свердловским филиалом Группы «Т Плюс».
Прочие доходы составили 446,7 млн рублей (1% от общей выручки),
прибавив 9,7% больше.
Себестоимость услуг компании выросла на 1,1% до 55 114,8 млн
рублей.
Таб.3. Структура расходов Компании за 12 месяцев 2014−2015 гг., тыс.
рублей.
| Статьи затрат |
12М 2015 г. |
Доля |
12М 2014 г. |
Доля |
Изменение |
| Затраты на производство и реализацию услуг |
55 114 806 |
100% |
54 498 284 |
100% |
+1,1% |
| Покупная электроэнергия на компенсацию
потерь |
8 735 234 |
16% |
8 964 330 |
16% |
-2,6% |
| Услуги ПАО «ФСК ЕЭС» |
13 903 503 |
25% |
14 861 158 |
27% |
-6,4% |
| Услуги распределительных компаний |
14 402 458 |
26% |
13 489 366 |
24% |
+6,7% |
| ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ) |
9 245 077 |
17% |
8 856 108 |
16% |
+4.4% |
| Амортизация основных средств и нематериальных
активов |
4 377 658 |
8% |
4 115 737 |
7% |
+6,3% |
| Налоги и сборы |
463 399 |
1% |
358 312 |
1% |
+29,3% |
| Прочие затраты |
3 987 476 |
7% |
3 853 273 |
7% |
+3,5% |
| Справочно: Затраты на
ремонт |
1 742 726 |
3% |
1 597 681 |
3% |
+9,1% |
Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам
прошлого года составили 8 735,2 млн рублей (16% от общих расходов). В
абсолютном выражении снижение к 2014 году составило 229,1 млн рублей и
произошло за счёт изменения стоимости нагрузочных потерь и нерегулируемой цены
на ОРЭМ.
Расходы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» составили 13 903,5 млн рублей
(25% от общих затрат). Снижение в сравнении с 2014 г. в абсолютном выражении
составило 957,7 млн рублей и обусловлено изменением нерегулируемой цены покупки
нормативных потерь.
Расходы за услуги распределительных компаний составили 14 402,5
млн рублей (26% от общих расходов). По сравнению с 2014 г. рост затрат составил
913,1 млн рублей в связи с индексацией тарифно-балансовых решений и появлением
новых распределительных компаний.
Расходы на оплату труда и прочие социальные отчисления составили
9 245,1 млн рублей (17% от общих расходов), что на 4,4% выше, чем по
итогам
12 месяцев 2014 г. Увеличение данной статьи расходов обусловлено индексацией
заработной платы производственному персоналу в связи с ростом ставки ММТС с
01.07.2015 г.
Прочие затраты в сумме 3 987,5 млн рублей (7% от общих расходов)
сложились из материальных расходов, работ и услуг производственного характера,
расходов на аренду имущества и страхование, услуг сторонних организаций и
прочих расходов. Увеличение данной статьи расходов по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. в абсолютном выражении составило 134,2 млн рублей. Рост связан
с увеличением цен на материалы и услуги сторонних организаций.
Кредитный портфель
Таб.4. Кредитный портфель по состоянию на 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г.,
тыс. рублей.
| Показатель |
По состоянию на 31.12.2015 г. |
По состоянию на 31.12.2014 г. |
| Кредитный портфель ОАО «МРСК Урала» |
13 697 973 |
12 293 861 |
| Краткосрочные кредиты и займы |
7 400 000 |
1 995 888 |
| Долгосрочные кредиты и займы |
6 297 973 |
10 297 973 |
| В т.ч. облигационные займы |
4 600 000 |
3 000 000 |
| Задолженность по начисленным процентам |
188 511 |
105 620 |
По итогам 2015 г. сумма основного долга по кредитному портфелю составила
13 697 973 тыс. рублей, что на 11% выше уровня по состоянию на 31.12.2014
г. Изменение обусловлено привлечением кредитов для рефинансирования долга,
подлежащего погашению в январе 2016 г. Структура кредитного портфеля изменилась
в связи с реклассификацией привлеченных кредитов и займов из долгосрочных
в краткосрочные вследствие приближения срока их погашения. По состоянию на
31.12.2015г. Общество является эмитентом биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-1 на 3 000 000 тыс. руб. сроком погашения 3 года и серии БО-2 на
1 600 000 тыс. руб. сроком погашения 10 лет.
Таб.5. Показатели долговой нагрузки по состоянию на 31.12.2015 г. и
31.12.2014 г.
| Показатель |
По состоянию на 31.12.2015 г. |
По состоянию на 31.12.2014 г. |
| Долг, тыс. рублей |
13 697 973 |
12 293 861 |
| Чистый долг, тыс. рублей |
9 978 521 |
9 394 286 |
| EBITDA*, тыс. рублей |
8 452 839 |
7 408 540 |
| Долг/ EBITDA |
1.62 |
1.66 |
| Чистый долг/ EBITDA |
1.18 |
1.27 |
| Долг/ Собственный капитал |
39% |
37% |
| Собственный капитал/ Активы |
54% |
53% |
*за предшествующие отчетной дате 4 квартала
В МРСК отмечают, что компания в 2015 году выполнила установленные лимиты
долговой позиции, сохранив рейтинг кредитоспособности «А». Сумма чистого долга
составила 9 978 521 тыс. рублей, что выше на 584 235 тыс. руб. (6%) уровня
по состоянию на 31.12.2014 г. Изменение EBITDA обусловлено ростом чистой
прибыли и амортизации в связи с увеличением стоимости основных средств в
результате реализации инвестиционной программы.
ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) основной поставщик услуг по
транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к
электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и
Пермского края. В 2015 г. выручка – 60,5 млрд. рублей, чистая прибыль –
2.5 млрд. рублей (РСБУ). Компания в ходит в электросетевой холдинг
«Россети».