Форум «ОРЭМ России: Практика и
перспективы», 11−13 декабря
МОСКВА, 15 ноября (BigpowerNews) Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в
январе-сентябре 2019 года выросла на 16,2% год к году и составила
64,7 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Выручка выросла на 9,5%, до 753,8 млрд рублей, EBITDA на 21,2%, до 105,9
млрд рублей. Причинами положительной динамики компания называет запуск новых
станций в 2018−2019 году, рост платы за мощность по спецдоговорам на
строительство станций (ДПМ), благоприятную ценовую конъюнктуру на оптовом
энергорынке, увеличение цен для конечных потребителей в сбытовом сегменте и
объёма продаж в трейдинговом сегменте.
EBITDA показала существенный прирост в сегментах электрогенерации в РФ (на
34,4%), теплогенерации в РФ (на 20,1%) и трейдинга (на 26,9%). Компания
поясняет, что улучшение показателя в трейдинге в основном достигнуто за счёт
увеличения объёмов экспортных поставок в Литву и торговых операций в
Польше.
Капитальные расходы «Интер РАО» в январе-сентябре снизились на 14,9%, до
15,2 млрд рублей. Показатель чистого долга сохранился в отрицательном значении:
181,1 млрд рублей по данным на конец сентября против 166,7 млрд рублей в конце
2018 года. Обязательства по аренде выросли на 14% и составили 57,1 млрд рублей.
Частично это обусловлено запуском новых энергоблоков в Калининградской
области.
Операционные расходы компании увеличились на 8,7%, до 686,6 млрд рублей, что
ниже динамики роста выручки. В частности, произошел рост расходов на покупную
электроэнергию и мощность на 13,5%, до 301,8 млрд рублей. Это обусловлено
ростом цен на мощность (преимущественно за счёт сектора ДПМ), а также
увеличением объёмов и рыночных цен на закупаемую электроэнергию и началом
работы гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании в регионах)
в Вологодской и Владимирской областях.