МОСКВА, 28 июля (BigpowerNews) Чистая прибыль ОАО «Интер РАО» по РСБУ по
итогам 1 полугодия 2014 года упала относительно 1 полугодия 2013 года на 50%
до 2,1 млрд рублей с 4,1 млрд рублей, следует из отчетности энергохолдинга.
Деятельность ОАО «Интер РАО» как головной компании холдинга по производству
электрической и тепловой энергии завершилась 30 сентября 2013 года в связи
передачей генерирующего оборудования Ивановских ПГУ в дочернюю структуру – ОАО
«Интер РАО Электрогенерация». Таким образом, в
отчётности «Интер РАО» за январь-июнь 2013 года учтены
результаты работы филиала Ивановские ПГУ, в то время как в отчёте о финансовых
результатах за первое полугодие 2014 года данные по собственному производству
отсутствуют.
Показатель*
|
I полугодие 2014 года
|
I полугодие 2013 года
|
Изменение %
|
Выручка
|
14,7
|
23,1
|
-36,4
|
Себестоимость
|
12,2
|
19,3
|
-36,8
|
Валовая прибыль
|
2,5
|
3,8
|
-34,2
|
Убыток от продаж
|
-0,9
|
-0,4
|
-
|
Чистая прибыль
|
2,1
|
4,1
|
-48,8
|
|
На 30 июня 2014 года
|
На 31 декабря 2013 года
|
Изменение %
|
Совокупные активы
|
347,8
|
346,3
|
0,4
|
Итого капитал
|
332,5
|
330,3
|
0,7
|
Кредиты и займы
|
5,5
|
5,3
|
3,8
|
Чистый долг**
|
-17,3
|
-15,6
|
-
|
* в млрд рублей, если не указано иное
** Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы
минус Денежные средства и их эквиваленты минус Краткосрочные финансовые
вложения
Выручка «Интер РАО» за январь-июнь текущего года сократилась на 8,4 млрд
рублей (36,4%) – до 14,7 млрд рублей.
Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 8,3 млрд рублей, что на
4,7 млрд рублей (36,2%) меньше аналогичного показателя за первое полугодие 2013
года. Уменьшение экспортной выручки связано с сокращением объёмов экспорта и
снижением цены рынка NordPool. Основное снижение объёмов экспорта
электроэнергии в натуральных показателях произошло по направлениям Финляндии,
Беларуси и Литвы (на 50,9%, 52,9% и 36,8% соответственно). Изменения по
остальным традиционным направлениям экспорта незначительны и связаны с
изменением конъюнктуры рынка и увеличением курса доллара к рублю.
Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ снизилась на 4,4
млрд рублей (51,8%) – до 4,1 млрд рублей. Снижение выручки связано с
прекращением собственного производства электроэнергиии, уменьшением объёма
поставок электроэнергии на внутренний рынок в связи со снижением объёма импорта
и транзитных перетоков между ценовыми зонами ОРЭМ.
Выручка от прочей реализации за отчетное полугодие составила 2,3 млрд рублей
против 1,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Увеличение прочей
выручки в основном произошло за счёт увеличения поставок газотурбинных
установок в Венесуэлу.
Себестоимость за первое полугодие 2014 года составила 12,2 млрд рублей, что
на 7,1 млрд рублей (36,8%) меньше, чем за аналогичный период 2013 года.
Основными факторами изменения себестоимости являются уменьшение стоимости
электроэнергии и мощности, приобретённой на ОРЭМ, на 6,3 млрд рублей (42,9%) в
связи со снижением объёмов экспорта и уменьшением себестоимости электроэнергии
и мощности собственного производства на 1,0 млрд рублей.
Валовая прибыль за первое полугодие 2014 года составила 2,5 млрд рублей
против 3,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Коммерческие расходы за первое полугодие 2014 года составили 1,3 млрд
рублей, что на 0,8 млрд рублей (38,1%) меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Основным фактором сокращения коммерческих расходов является
уменьшение расходов на инфраструктурные услуги по транзиту электроэнергии в
связи с уменьшением объёмов экспорта.
Управленческие расходы за первое полугодие 2014 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года изменились незначительно и составили 2,1
млрд рублей.
Убыток от продаж за первое полугодие 2014 год составил 0,9 млрд рублей
против 0,4 млрд рублей убытка от продаж за первое полугодие 2013 года.
Проценты к получению составили 2,0 млрд рублей. Рост процентного дохода на
0,8 млрд рублей (66,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был
достигнут за счет получения платы за рассрочку платежа по договорам
купли-продажи имущества, а также получения процентов по выданным займам
дочерним компаниям Группы.
Сальдо прочих доходов/расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года изменилось незначительно и составило минус 0,1 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы ОАО «Интер РАО» по состоянию на 30 июня 2014 года
увеличились на 1,5 млрд рублей (на 0,4%) и составили 347,8 млрд рублей.
Основными причинами, повлиявшими на увеличение совокупных активов, явились
разнонаправленное влияние следующих факторов: снижение размера внеоборотных
активов и увеличение размера оборотных активов.
Внеоборотные активы за первое полугодие 2014 года снизились на 12,7 млрд
рублей (4,1%) и составили на конец отчётного периода 300,0 млрд рублей.
Изменение внеоборотных активов в основном обусловлено уменьшением размера
долгосрочной дебиторской задолженности в связи c ее реклассификацией в
краткосрочную.
Оборотные активы за первое полугодие 2014 год увеличились на 14,3 млрд
рублей (42,6%) и по состоянию на 30 июня 2014 года составили 47,9 млрд рублей.
Основные причины увеличение суммы краткосрочной дебиторской задолженности на
12,3 млрд рублей (103,4%) до 24,2 млрд рублей за счёт перевода части
задолженности из долгосрочной в краткосрочную, уменьшение суммы краткосрочных
финансовых вложений на 1,0 млрд. рублей, до 3,2 млрд. рублей (23,8%), в связи с
погашением выданных займов со стороны дочерних компаний, а также увеличение
объёма денежных средств и их эквивалентов на 3,0 млрд рублей (18,0%), до 19,7
млрд рублей, преимущественно за счёт возврата выданных займов.
Долговая нагрузка за первое полугодие 2014 года практически не изменилась и
составила 5,5 млрд рублей. Долговой портфель представлен только долгосрочным
заёмными ресурсами..
Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов)
уменьшился по сравнению с началом года на 0,8 млрд рублей (на 7,5%) и на конец
первого полугодия составил 9,9 млрд рублей. Уменьшение размера прочих
обязательств обусловлено в основном переоценкой оценочных обязательств и
снижением прочей кредиторской задолженности.