МОСКВА, 16 декабря (BigpowerNews) – «МРСК Центра» ожидает по итогам 2014
года роста чистой прибыли в 6,3 раза относительно 2013 года – до 1,9 млрд
рублей и прогнозирует снижение показателя в 2015 году на более чем в 2 раза
относительно 2014 года – до 851 млн рублей, говорится в сообщении МРСК по
итогам прошедшего 11 декабря заседания совета директоров компании, где был
утвержден бизнес-план АО, включающий Инвестиционную программу, на 2015
год и прогнозные показатели на 2016−2019 гг..
Как сообщается, прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA)
ожидается на уровне 14,0 млрд рублей, при этом рентабельность EBITDA вырастет с
16,4% в 2014 году до 17,7% в 2015 году.
При этом по итогам 2015 года МРСК намерена 25% от чистой прибыли направить
на выплату дивидендов.
Сообщается, что бизнес-план на следующий год сформирован с учетом реализации
программы управления эффективностью, включающей снижение операционных затрат в
2015 году на 10,8% к базе 2012 года, снижение инвестиционных затрат на
приобретение товаров, работ, услуг на единицу продукции и увеличение выручки за
счет реализации программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2015 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
|
Показатели
|
Факт 2013 г
|
Ожидаемый факт 2014 г
|
План 2015 г
|
Изм в 2014 г относительно факта 2013 г, %
|
Изм плана 2015 г относительно плана 2014 г,
%
|
|
Выручка (всего), в том числе:
|
92,9
|
86,4
|
78,9
|
-7,00
|
-8,70%
|
|
Выручка от передачи электроэнергии1
|
61,4
|
75,8
|
77
|
23,45
|
1,60%
|
|
Выручка от технологического присоединения
|
0,9
|
1,4
|
1,1
|
55,56
|
-21,40%
|
|
Выручка от перепродажи э/энергии и
мощности1
|
29,8
|
8,3
|
0
|
-72,15
|
-
|
|
Прочая выручка
|
0,9
|
0,9
|
0,8
|
0,00
|
-11,10%
|
|
Себестоимость1
|
78,1
|
77,7
|
72,5
|
-0,51
|
-6,70%
|
|
EBITDA2
|
11,5
|
14,2
|
14
|
23,48
|
-1,40%
|
|
EBITDA margin, %
|
12,40%
|
16,40%
|
17,70%
|
32,26
|
1,3 п.п.
|
|
Чистая прибыль
|
0,3
|
1,9
|
0,9
|
533,33
|
-52,60%
|
|
Чистая прибыль margin, %
|
0,30%
|
2,20%
|
1,10%
|
633,33
|
-1,1 п.п.
|
|
Объем передачи э/энергии3, млрд кВтч
|
55,2
|
54,36
|
54,32
|
-1,52
|
-0,10%
|
|
Потери э/э, %
|
9,16%
|
9,18%
|
9,44%
|
0,22
|
0,26 п.п.
|
Основным фактором, повлиявшим на сопоставление показателей ожидаемого факта
2014 года и плана 2015 года, стало исключение доходов и расходов по услугам
перепродажи электроэнергии и мощности вследствие передачи функций
гарантирующего поставщика в пяти филиалах МРСК победителям конкурсов Минэнерго
России. Также в сценарных условиях при формировании бизнес-плана учтена
интеграция деятельности филиала «Ярэнерго» и ДЗО Общества ОАО
«Яргорэлектросеть» в связи с ликвидацией последнего и передачей имущества и
функций по его обслуживанию в ОАО «МРСК Центра».
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках
Бизнес-плана на 2015 год на 1,6% выше ожидаемого факта 2014 года, что
обусловлено ростом среднего тарифа и незначительным снижением объема оказанных
услуг. Снижение выручки от технологического присоединения до 1,1 млрд рублей
связано с отсутствием планируемых к исполнению в 2015 году крупных договоров
технологического присоединения. Прочая выручка на 2015 год планируется на
уровне 786 млн рублей, что на 121 млн рублей меньше ожидаемого факта 2014
года.
Себестоимость на 2015 год планируется на 6,7% ниже показателя 2014 года.
Наибольший эффект на снижение показателя оказал учет в себестоимости 2014 года
7,4 млрд руб. на покупку электроэнергии для реализации, не запланированные в
2015 году. Одной из приоритетных задач на 2015 год остается эффективная работа
по снижению подконтрольных расходов.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках
бизнес-плана на 2015 год составит 54,36 млрд кВтч, что на 0,1% меньше
ожидаемого факта 2014 года. Незначительное снижения полезного отпуска
связано со снижением объемов потребления электроэнергии. В 2015 году
запланирован рост потерь относительно ожидаемого факта 2014 года на 0,26%. Рост
относительной величины потерь связан со снижением отпуска электроэнергии в сети
РСК в 2015 году, вследствие расторжения соглашений по объектам «последней
мили», а также с увеличением загрузки сети и консолидацией электросетевых
активов.
«Бизнес-план предполагает мероприятия по оптимизации как операционных, так и
инвестиционных затрат, снижение уровня дебиторской задолженности Общества и
сохранение финансовой устойчивости: размер кредитных средств на конец года не
превысит объема 3х EBITDA», отмечают в МРСК.
|
|