МОСКВА, 21 июня (BigpowerNews) – ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ожидает по
итогам 2013 года падения чистой прибыли относительно показателя 2012 года на
18,5% до 2,4 млрд руб, говорится в сообщении МРСК по итогам прошедшего 14
июня заседания совет директоров, на котором он утвердил скорректированный
бизнес-план МРСК включающий инвестиционную программу, на период 2013−2017
гг.
Как пояснили в сетевой компании, «скорректированный бизнес-план «МРСК Центра
и Приволжья» сформирован с учетом параметров тарифно-балансовых решений,
утвержденных региональными регулирующими органами для филиалов компании на 2013
год, с учетом выполнения функций гарантирующего поставщика электроэнергии в
Ивановской и Тульских областях, а также с учетом фактических данных за 1
квартал 2013 года и текущих прогнозов показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятия на 2−4 кварталы текущего года».
Основные показатели бизнес-плана «МРСК Центра и Приволжья» на 2013год:
(в млн. российских рублей, если не указано иное)
|
Показатель
|
2013
|
Относительное изменение, %
|
|
Утвержденный план
|
Скорректированный план
|
|
Выручка, в т.ч.
|
65 717
|
76 117
|
15.8
|
|
от передачи электроэнергии
|
64 640
|
60 593
|
-6.3
|
|
от реализации электроэнергии
|
|
14 449
|
-
|
|
от услуг по технологическому присоединению
|
836
|
759
|
-9.2
|
|
Себестоимость
|
58 789
|
66 428
|
13.0
|
|
Прибыль от продаж
|
6 928
|
7 234
|
4.4
|
|
EBITDA
|
12 192
|
10 814
|
-11.3
|
|
Рентабельность, %
|
19
|
14
|
-26.3
|
|
Чистая прибыль
|
2 930
|
2 389
|
-18.5
|
|
Рентабельность, %
|
4
|
3
|
-25.0
|
|
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч
|
54 725
|
54 394
|
-0.60
|
|
Потери электроэнергии в сетях, %
|
8.99
|
8.97
|
-0.22
|
|
Освоение капитальных вложений, без НДС
|
8 673
|
8 673
|
0.0
|
|
Ввод основных фондов, с НДС
|
9 247
|
9 247
|
0.0
|
По данным МРСК, увеличение выручки в первую очередь обусловлено включением в
бизнес-план доходов от деятельности по реализации электроэнергии при выполнении
функций гарантирующего поставщика в размере 14,449 млрд рублей.
Снижение выручки за услуги по передаче электроэнергии объясняется отражением
доходов по этому виду деятельности в границах лишенных статуса гарантирующих
поставщиков в Ивановской и Тульской областях в составе выручки от реализации
электроэнергии.
Основной фактор увеличения себестоимости – необходимость приобретения
электроэнергии на оптовом рынке для выполнении функций гарантирующего
поставщика на общую сумму 8 712 млн. рублей.
Одной из причиной снижения чистой прибыли является создание резервов по
сомнительным долгам в связи с наличием задолженности с низкой вероятностью
взыскания по ряду сбытовых компаний.
Финансовый результат в соответствии со скорректированным бизнес-планом
сформирован в размере 2 389 млн. рублей, в т.ч. 2 022 млн. рублей
по операционной деятельности, 165 млн. рублей – по сбытовой деятельности и 202
млн. рублей. – от выполнения услуг по технологическому присоединению.
Чистые активы на конец 2013 года планируются в размере 49 359 млн.
рублей.